題目:下列各項中,關于內部審計的表述,錯誤的是()。
2020-04-20
A、內部審計的依據是內部審計準則和相關規定
B、內部審計根據財政部規定的對間依法定期施行
C、內部審計的結果只對本部門本單位負責,對外不起鑒證作用,并向外界保密
D、內部審計受本部門本單位直接領導,獨立性較強
B、內部審計根據財政部規定的對間依法定期施行
C、內部審計的結果只對本部門本單位負責,對外不起鑒證作用,并向外界保密
D、內部審計受本部門本單位直接領導,獨立性較強
正確答案:BD
試題解析:內部審計根據本部門、本單位經營管理的需要自覺施行;內部審計受本部門、本單位直接領導,僅僅強調與其他職能部門相對獨立,獨立性較弱。故本題應選擇BD