題目:審計師發現被審計單位某項內部控制存在缺陷,但該項缺陷并不影響其他內部控制的有效性。審計師應當:
2024-11-11
題目:審計師發現被審計單位某項內部控制存在缺陷,但該項缺陷并不影響其他內部控制的有效性。審計師應當:
A. 認定整個內部控制系統失效
B. 在審計報告中增加強調事項段
C. 考慮該項缺陷對審計程序的影響
D. 擴大審計范圍以消除該缺陷
正確答案:C
試題解析:暫無
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題目:審計師發現被審計單位某項內部控制存在缺陷,但該項缺陷并不影響其他內部控制的有效性。審計師應當:
A. 認定整個內部控制系統失效
B. 在審計報告中增加強調事項段
C. 考慮該項缺陷對審計程序的影響
D. 擴大審計范圍以消除該缺陷
正確答案:C
試題解析:暫無